Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3304 |
Data de lançamento: |
26/08/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
farois, lampadas,regulador tensão,pinhão impulsor e outras |
725,00 |
725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2016 |
farois, lampadas,regulador tensão,pinhão impulsor e outras |
725,00 |
|
|
26/08/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
|
725,00 |
|
05/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850334 |
|
|
725,00 |
TOTAL |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.