MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE FORTALEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - UNICRUZ, VIA CENTRO DA CIDADE DE CRUZ ALTA, NUM TOTAL DE 200 KMS DIARIOS, CFE TERMO ADITIVO Nº 046/2015 AO CONTRATO Nº 035/2013, REFERENTE DIAS 22 LETIVOS DO MES AGOSTO/2016.
13.640,00
13.640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE FORTALEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - UNICRUZ, VIA CENTRO DA CIDADE DE CRUZ ALTA, NUM TOTAL DE 200 KMS DIARIOS, CFE TERMO ADITIVO Nº 046/2015 AO CONTRATO Nº 035/2013, REFERENTE DIAS 22 LETIVOS DO MES AGOSTO/2016.
13.640,00
01/09/2016
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
13.640,00
05/09/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853492
HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE FORTALEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - UNICRUZ, VIA CENTRO DA CIDADE DE CRUZ ALTA, NUM TOTAL DE 200 KMS DIARIOS, CFE TERMO ADITIVO Nº 046/2015 AO CONTRATO Nº 035/2013, REFERENTE DIAS 22 LETIVOS DO MES AGOSTO/2016..
13.640,00
TOTAL
13.640,00
13.640,00
13.640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.