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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3479 Data de lançamento: 06/09/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD
Conta de Despesa: 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANA HONÓRIO, REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS A SERVIÇOS DO NAAB; 123,90 123,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2016 DESPESAS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANA HONÓRIO, REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS A SERVIÇOS DO NAAB; 123,90
06/09/2016 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. 123,90
16/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: DESPESAS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANA HONÓRIO, REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS A SERVIÇOS DO NAAB;. 123,90
TOTAL 123,90 123,90 123,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.