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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COMNET INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 361 Data de lançamento: 01/02/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MENSALIDADE COMNET REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016: - EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO 68,00 68,00
1.00 - CMAEE BEM ME QUER 68,00 68,00
1.00 - EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO - CRECHE 109,90 109,90
1.00 - EMEF SANTA CRUZ 85,00 85,00
1.00 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL 68,00 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2016 MENSALIDADE COMNET REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016: - EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO - CMAEE BEM ME QUER - EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO - CRECHE - EMEF SANTA CRUZ - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL 398,90
01/02/2016 Liquidação de empenho nesta data 398,90
10/02/2016 Pagamento de Empenho nessa Data 398,90
TOTAL 398,90 398,90 398,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.