3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Incentivo Atenção Básica - Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA, LUZ, INTERNET, FAXINEIRA, LAVANDEIRA, ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E MOBÍLIA DENTRO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2016.
681,00
681,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2016
VALOR REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA, LUZ, INTERNET, FAXINEIRA, LAVANDEIRA, ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E MOBÍLIA DENTRO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2016.
681,00
01/02/2016
Liquidação de empenho nesta data
681,00
10/02/2016
Pagamento de Empenho nessa Data
681,00
TOTAL
681,00
681,00
681,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.