Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: MARCELO FIOR TERRES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3795 |
Data de lançamento: |
03/10/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E REFORMAS HABITACIONAIS - DASH |
Conta de Despesa: |
4490.51.93.00.00.00 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA MORADIA DO SR JOSE VOGEL. |
1.060,02 |
1.060,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA MORADIA DO SR JOSE VOGEL. |
1.060,02 |
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03/10/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
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1.060,02 |
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13/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853499
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA MORADIA DO SR JOSE VOGEL.. |
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1.060,02 |
TOTAL |
1.060,02 |
1.060,02 |
1.060,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.