Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3851 |
Data de lançamento: |
03/10/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016. |
7.856,76 |
7.856,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2016 |
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016. |
7.856,76 |
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03/10/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
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7.856,76 |
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14/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3851/2016
Rio Grande Energia S.a - 1381 |
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624,22 |
18/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3851/2016
Rio Grande Energia S.a - 1381 |
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7.232,54 |
TOTAL |
7.856,76 |
7.856,76 |
7.856,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.