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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4275 Data de lançamento: 01/11/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA LAVAGEM DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 630,00 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2016 AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA LAVAGEM DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 630,00
01/11/2016 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 630,00
03/12/2016 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO -630,00
05/12/2016 ESTORNO DE EMPENHO DOTAÇÃO INDEVIDA -630,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.