MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA A PACIENTE SARA FAGUNDES SOUZA, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 531/2016.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2016
VALOR REFERENTE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA A PACIENTE SARA FAGUNDES SOUZA, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 531/2016.
150,00
03/12/2016
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
150,00
12/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA A PACIENTE SARA FAGUNDES SOUZA, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 531/2016..
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.