Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: MUNSLAFF PEVERADA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
47 |
Data de lançamento: |
04/01/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA. |
179,00 |
179,00 |
1.00 |
DESINCRUSTANTE. |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
INDICADOR BIOLOGICO. |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
RESERVATORIO DE AGUA COMPLETO. |
635,60 |
635,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2016 |
ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA. DESINCRUSTANTE. INDICADOR BIOLOGICO. RESERVATORIO DE AGUA COMPLETO. |
864,60 |
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04/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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864,60 |
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15/01/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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864,60 |
TOTAL |
864,60 |
864,60 |
864,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.