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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 478 Data de lançamento: 09/02/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. 6.923,36 6.923,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2016 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. 6.923,36
09/02/2016 Liquidação de empenho nesta data 6.923,36
19/02/2016 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2158 6.923,36
TOTAL 6.923,36 6.923,36 6.923,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.