Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
478 |
Data de lançamento: |
09/02/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. |
6.923,36 |
6.923,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2016 |
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. |
6.923,36 |
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09/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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6.923,36 |
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19/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2158 |
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6.923,36 |
TOTAL |
6.923,36 |
6.923,36 |
6.923,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.