Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: PROCERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
542 |
Data de lançamento: |
10/02/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REFERENTE: - SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONTRATO DRC - 125 - 2013 - AA, MES JANEIRO/2016. |
243,94 |
243,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2016 |
VALOR REFERENTE: - SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONTRATO DRC - 125 - 2013 - AA, MES JANEIRO/2016. |
243,94 |
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10/02/2016 |
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-243,94 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.