Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GABINETE DO PREFEITO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
580 |
Data de lançamento: |
22/02/2016 |
Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VENCIMENTOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. |
10.072,60 |
10.072,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2016 |
VENCIMENTOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. |
10.072,60 |
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22/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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10.072,60 |
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22/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2474 |
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282,91 |
22/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2472 |
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781,11 |
22/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2473 |
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|
875,04 |
29/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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8.133,54 |
TOTAL |
10.072,60 |
10.072,60 |
10.072,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
22/02/2016 |
781,11 |
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Lançada |
INSS - Vectos e Vantagens Fixas |
22/02/2016 |
875,04 |
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Lançada |
Retenção Consignações Banrisul |
22/02/2016 |
282,91 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.939,06 |
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