| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL |
| Número do empenho: | 587 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VENCIMENTOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. | 14.148,11 | 14.148,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | VENCIMENTOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016. | 14.148,11 | ||
| 22/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 14.148,11 | ||
| 22/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2532 | 1.366,87 | ||
| 22/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2531 | 25,35 | ||
| 22/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2529 | 617,68 | ||
| 22/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 2530 | 158,63 | ||
| 29/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11.979,58 | ||
| TOTAL | 14.148,11 | 14.148,11 | 14.148,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção UNIMED Servidores | 22/02/2016 | 158,63 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 22/02/2016 | 617,68 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 22/02/2016 | 1.366,87 | Lançada | |
| Outras Retenções Diversas | 22/02/2016 | 25,35 | Lançada | |
| TOTAL | 2.168,53 |