Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: QUINZETUR TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
04/01/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRANSPORTE DE PESSOAS EM VIAGEM DOS GRUPOS DA 3º IDADE VIVER SORRINDO PARA PIRATUBA. |
2.350,00 |
2.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2016 |
TRANSPORTE DE PESSOAS EM VIAGEM DOS GRUPOS DA 3º IDADE VIVER SORRINDO PARA PIRATUBA. |
2.350,00 |
|
|
04/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.350,00 |
|
14/01/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.350,00 |
TOTAL |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.