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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 803 Data de lançamento: 01/03/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. 213,20 213,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. 213,20
01/03/2016 Liquidação de empenho nesta data 213,20
15/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 803/2016 Moveis Celita Ltda - Epp - 892 213,20
TOTAL 213,20 213,20 213,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.