Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
829 |
Data de lançamento: |
03/03/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
9 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO, CFE PREGÃO Nº 009/2016. |
6.177,03 |
6.177,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO, CFE PREGÃO Nº 009/2016. |
6.177,03 |
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28/03/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO, CFE PREGÃO Nº 009/2016. |
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6.177,03 |
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07/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO, CFE PREGÃO Nº 009/2016.. |
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6.177,03 |
TOTAL |
6.177,03 |
6.177,03 |
6.177,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.