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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 829 Data de lançamento: 03/03/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO, CFE PREGÃO Nº 009/2016. 6.177,03 6.177,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO, CFE PREGÃO Nº 009/2016. 6.177,03
28/03/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO, CFE PREGÃO Nº 009/2016. 6.177,03
07/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO, CFE PREGÃO Nº 009/2016.. 6.177,03
TOTAL 6.177,03 6.177,03 6.177,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.