Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
870 |
Data de lançamento: |
03/03/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
3.445,00 |
3.445,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2016 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
3.445,00 |
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03/03/2016 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.445,00 |
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15/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211650
PAGTO. REF. EMPENHO 870/2016
Pedro Adroaldo Fernandes Darold-me - 988 |
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3.445,00 |
TOTAL |
3.445,00 |
3.445,00 |
3.445,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.