Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: RONALDO MARCIO PEREIRA PEDROSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
876 |
Data de lançamento: |
03/03/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE CONSERTO DO ONIBUS 44-EMERGÊNCIA/ESTRAGOU FAZENDO A LINHA FAZENDA COLORADO NO DIA 08 DE MARÇO. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2016 |
SERVIÇOS DE CONSERTO DO ONIBUS 44-EMERGÊNCIA/ESTRAGOU FAZENDO A LINHA FAZENDA COLORADO NO DIA 08 DE MARÇO. |
800,00 |
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03/03/2016 |
SERVIÇOS DE CONSERTO DO ONIBUS 44-EMERGÊNCIA/ESTRAGOU FAZENDO A LINHA FAZENDA COLORADO NO DIA 08 DE MARÇO.
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800,00 |
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11/03/2016 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO |
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-800,00 |
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11/03/2016 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO INDEVDO |
-800,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.