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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS VALOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 920 Data de lançamento: 11/03/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE E ASSESSORIAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 1.993,65 1.993,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2016 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 1.993,65
11/03/2016 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1.993,65
17/03/2016 PAGAMENTO NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.. 1.993,65
TOTAL 1.993,65 1.993,65 1.993,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.