Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: MARCIA MARIA WUST |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
944 |
Data de lançamento: |
11/03/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE SOFÁS, COLCHÕES E CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR. |
920,00 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2016 |
SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE SOFÁS, COLCHÕES E CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR. |
920,00 |
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11/03/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
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920,00 |
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22/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000337
HISTÓRICO DO EMPENHO: SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE SOFÁS, COLCHÕES E CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR.. |
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920,00 |
TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.