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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PROCKT HOTEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 961 Data de lançamento: 11/03/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA A SERVIDORA RAQUEL SOMAVILLA MARQUES, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO - MODULO 1: ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL. 88,50 88,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2016 DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA A SERVIDORA RAQUEL SOMAVILLA MARQUES, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO - MODULO 1: ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL. 88,50
11/03/2016 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 88,50
22/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA A SERVIDORA RAQUEL SOMAVILLA MARQUES, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO - MODULO 1: ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL.. 88,50
TOTAL 88,50 88,50 88,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.