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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1272 Data de lançamento: 03/04/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS DE FORTALEZA DOS VALOS, PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - UNICRUZ, VIA CENTRO DA CIDADE DE CRUZ ALTA, NUM TOTAL DE 200 KMS DIÁRIOS, CFE TERMO ADITIVO Nº 046/2015 AO CONTRATO Nº 035/2013: - 05 DIAS MES FEVEREIRO/2017 3.260,00 3.260,00
1.00 - 23 DIAS MES MARÇO/2017. 14.996,00 14.996,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2017 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS DE FORTALEZA DOS VALOS, PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - UNICRUZ, VIA CENTRO DA CIDADE DE CRUZ ALTA, NUM TOTAL DE 200 KMS DIÁRIOS, CFE TERMO ADITIVO Nº 046/2015 AO CONTRATO Nº 035/2013: - 05 DIAS MES FEVEREIRO/2017 - 23 DIAS MES MARÇO/2017. 18.256,00
03/04/2017 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 18.256,00
07/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS DE FORTALEZA DOS VALOS, PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - UNICRUZ, VIA CENTRO DA CIDADE DE CRUZ ALTA, NUM TOTAL DE 200 KMS DIÁRIOS, CFE TERMO ADITIVO Nº 046/2015 AO CONTRATO Nº 035/2013: - 05 DIAS MES FEVEREIRO/2017. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 23 DIAS MES MARÇO/2017.. 18.256,00
TOTAL 18.256,00 18.256,00 18.256,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.