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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL CARTõES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4197 Data de lançamento: 10/11/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 16 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação do gerenciamento e administração de auxilio alimentação, por meio cartão alimentação na forma magnética. 83.309,10 83.309,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2017 Contratação do gerenciamento e administração de auxilio alimentação, por meio cartão alimentação na forma magnética. 83.309,10
10/11/2017 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL 83.309,10
24/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação do gerenciamento e administração de auxilio alimentação, por meio cartão alimentação na forma magnética.. 83.309,10
TOTAL 83.309,10 83.309,10 83.309,10
SALDO A PAGAR 0,00