| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA |
| Número do empenho: | 1002 | Data de lançamento: | 23/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS VEICULOS SEC.DA SAÚDE.CFE NFS:724.584,724.721.ORDEM EM ANEXO. | 1.009,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS VEICULOS SEC.DA SAÚDE.CFE NFS:724.584,724.721.ORDEM EM ANEXO. | 1.009,00 | ||
| 23/01/2012 | LIQUIDADO EDSON ANTONIO BORBA | 1.009,00 | ||
| 02/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001002/2012 | 1.009,00 | ||
| TOTAL | 1.009,00 | 1.009,00 | 1.009,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||