| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 10329 | Data de lançamento: | 17/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 001.944 ORDEM ANEXO | 915,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 001.944 ORDEM ANEXO | 915,60 | ||
| 17/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 915,60 | ||
| 31/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010329/2012 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 915,60 | ||
| TOTAL | 915,60 | 915,60 | 915,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||