| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VALDECIR ROQUE GIROTTO |
| Número do empenho: | 10335 | Data de lançamento: | 17/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.40.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MANGAS E,CARGAS GÁS PARA CRECHES MÃE DEUS,CECI CAPUANI CFE NOTAS 2922-2929-ORDEM ANEXO | 211,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MANGAS E,CARGAS GÁS PARA CRECHES MÃE DEUS,CECI CAPUANI CFE NOTAS 2922-2929-ORDEM ANEXO | 211,90 | ||
| 17/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 211,90 | ||
| 30/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010335/2012 VALDECIR ROQUE GIROTTO - 42406 | 211,90 | ||
| TOTAL | 211,90 | 211,90 | 211,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||