| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 10429 | Data de lançamento: | 19/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.90.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILANCIA EM SAUDE - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE SACOS E,BOBINAS PARA PROGRAMA-SAE- CFE NOTA FISCAL 163 ORDEM ANEXO | 590,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 19/07/2012 | AQUISIÇÃO DE SACOS E,BOBINAS PARA PROGRAMA-SAE- CFE NOTA FISCAL 163 ORDEM ANEXO | 590,49 | ||
| 19/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 590,49 | ||
| 30/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010429/2012 SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 | 590,49 | ||
| TOTAL | 590,49 | 590,49 | 590,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||