| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10603 | Data de lançamento: | 20/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: JULHO 2012 | 151.098,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2012 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: JULHO 2012 | 151.098,27 | ||
| 20/07/2012 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 07/2012 | 151.098,27 | ||
| 27/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010603/2012 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 151.098,27 | ||
| TOTAL | 151.098,27 | 151.098,27 | 151.098,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||