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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: AIRTON DE ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11030 Data de lançamento: 31/07/2012
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30 DIAS FERIAS CFE PORTARIA 292/2012 1.129,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2012 30 DIAS FERIAS CFE PORTARIA 292/2012 1.129,86
31/07/2012 LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO 1.129,86
03/08/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011030/2012 AIRTON DE ALMEIDA - 5047 1.129,86
TOTAL 1.129,86 1.129,86 1.129,86
SALDO A PAGAR 0,00