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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ALEXANDRE JOAO DE OLIVEIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11032 Data de lançamento: 31/07/2012
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30 DIAS FERIAS CFE PORTARIA 292/2012 1.193,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2012 30 DIAS FERIAS CFE PORTARIA 292/2012 1.193,72
31/07/2012 LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO 1.193,72
03/08/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011032/2012 ALEXANDRE JOAO DE OLIVEIRA DA SILVA - 1208 1.193,72
TOTAL 1.193,72 1.193,72 1.193,72
SALDO A PAGAR 0,00