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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1107 Data de lançamento: 24/01/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE CABO,FIO PLASTICHUMO,PINO ADAPTADOR P/TELEFONE,TOMADA EXTERNA P/TELEFONE.CFE NF:088.ORDEM EM ANEXO Nº346/2012 67,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2012 AQUISIÇÃO DE CABO,FIO PLASTICHUMO,PINO ADAPTADOR P/TELEFONE,TOMADA EXTERNA P/TELEFONE.CFE NF:088.ORDEM EM ANEXO Nº346/2012 67,90
24/01/2012 LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA 67,90
01/02/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001107/2012 67,90
TOTAL 67,90 67,90 67,90
SALDO A PAGAR 0,00