| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IZABEL DE FATIMA CAERAN |
| Número do empenho: | 11160 | Data de lançamento: | 01/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILANCIA EM SAUDE - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| DESPESAS PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA DIAS 19,20 JULHO/2012 EM REUNIÃO NO COGE DAS AÇÕES DST/AIDS | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2012 | DESPESAS PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA DIAS 19,20 JULHO/2012 EM REUNIÃO NO COGE DAS AÇÕES DST/AIDS | 66,00 | ||
| 01/08/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 66,00 | ||
| 03/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011160/2012 IZABEL DE FATIMA CAERAN - 1657 | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||