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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 11245 Data de lançamento: 03/08/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES (PASSAGENS) PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE AFTURA 022896 ANEXO 2.910,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2012 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES (PASSAGENS) PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE AFTURA 022896 ANEXO 2.910,00
03/08/2012 LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO 2.910,00
03/09/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011245/2012 VIACAO OURO E PRATA S.A - 3687 2.910,00
TOTAL 2.910,00 2.910,00 2.910,00
SALDO A PAGAR 0,00