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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 11298 Data de lançamento: 06/08/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CELULARES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS MOVEL CELULAR 55-9641-8114 CFE FATURA EM ANEXO 167,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2012 SERVIÇOS MOVEL CELULAR 55-9641-8114 CFE FATURA EM ANEXO 167,05
06/08/2012 LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI 167,05
08/08/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011298/2012 VIVO S.A. - 42424 167,05
TOTAL 167,05 167,05 167,05
SALDO A PAGAR 0,00