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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: GRACIELA FAGUNDES RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 11518 Data de lançamento: 08/08/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 27 Á 29 JULHO/2012 NA PARTICIPAÇÃO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA CFE DEFICIÊNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 179,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2012 DESPESAS DE VIAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 27 Á 29 JULHO/2012 NA PARTICIPAÇÃO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA CFE DEFICIÊNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 179,44
08/08/2012 LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO 179,44
10/08/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011518/2012 GRACIELA FAGUNDES RODRIGUES - 91183 179,44
TOTAL 179,44 179,44 179,44
SALDO A PAGAR 0,00