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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1170 Data de lançamento: 25/01/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CELULARES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TAXA SERVIÇO MÓVEL CELULAR (55)9641-8112 CFE FATURA EM ANEXO. 188,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2012 TAXA SERVIÇO MÓVEL CELULAR (55)9641-8112 CFE FATURA EM ANEXO. 188,24
25/01/2012 LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI 188,24
07/02/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001170/2012 188,24
TOTAL 188,24 188,24 188,24
SALDO A PAGAR 0,00