| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MAURICIO CARLOS VIZOTTO |
| Número do empenho: | 11740 | Data de lançamento: | 13/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA Á ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CFE CHAMADA PÚBLICA 02/2012E CONTRATO 191/2012 EM ANEXO | 9.604,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2012 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA Á ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CFE CHAMADA PÚBLICA 02/2012E CONTRATO 191/2012 EM ANEXO | 9.604,00 | ||
| 03/09/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 395,68 | ||
| 05/09/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11740/2012 - REF. SETEMBRO/2012 MAURICIO CARLOS VIZOTTO - 5005 CFE NF DE PRODUTOR SERIE 139 N 819149. | 395,68 | ||
| 03/10/2012 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 1.054,35 | ||
| 03/10/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11740/2012 - REF. OUTUBRO/2012 MAURICIO CARLOS VIZOTTO - 5005,PAG.PARTE EMP.11740,NF.PRODUTOR 819162. | 1.054,35 | ||
| 05/11/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 975,19 | ||
| 08/11/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11740/2012 - REF. NOVEMBRO/2012 MAURICIO CARLOS VIZOTTO - 5005,PAG.PARTE EMP.11740 NF:819170. | 975,19 | ||
| 29/01/2013 | LIQUIDADO PARA PAG. | 7.076,36 | ||
| 04/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11740/2012 - REF. FEVEREIRO/2013 MAURICIO CARLOS VIZOTTO - 5005 REF NFS 402304-402303 | 7.076,36 | ||
| 18/12/2013 | REFERENTE SALDO DE CONTRATO MERCADORIA NÃO ENTREGUE | -102,42 | ||
| TOTAL | 9.501,58 | 9.501,58 | 9.501,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||