| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CARLA FABIANA ZANDONA |
| Número do empenho: | 11806 | Data de lançamento: | 14/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 16.08.2012 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS/RS | 297,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2012 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 16.08.2012 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS/RS | 297,00 | ||
| 14/08/2012 | LIQUIDADO POR JOSE PANOSSO | 297,00 | ||
| 16/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011806/2012 CARLA FABIANA ZANDONA - 83537 | 297,00 | ||
| TOTAL | 297,00 | 297,00 | 297,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||