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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11841 Data de lançamento: 16/08/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS REDE ELÉTRICA NA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 436 ORDEM ANEXO 232,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2012 AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS REDE ELÉTRICA NA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 436 ORDEM ANEXO 232,98
16/08/2012 LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO 232,98
31/08/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011841/2012 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 4169 232,98
TOTAL 232,98 232,98 232,98
SALDO A PAGAR 0,00