| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI |
| Número do empenho: | 11847 | Data de lançamento: | 16/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA DIA 16.08.2012 LEVAR MICRO-ÔNIBUS PARA CONSERTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 16,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2012 | DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA DIA 16.08.2012 LEVAR MICRO-ÔNIBUS PARA CONSERTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 16,50 | ||
| 16/08/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 16,50 | ||
| 22/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011847/2012 ADEMIR JABOINSKI - 4172 | 16,50 | ||
| TOTAL | 16,50 | 16,50 | 16,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||