| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 12193 | Data de lançamento: | 24/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - IND., COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 18.07 Á 17.08.2012 DO TELEFONE 3744-5033 CFE FATURA ANEXO | 74,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2012 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 18.07 Á 17.08.2012 DO TELEFONE 3744-5033 CFE FATURA ANEXO | 74,37 | ||
| 24/08/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 74,37 | ||
| 04/09/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012193/2012 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 74,37 | ||
| TOTAL | 74,37 | 74,37 | 74,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||