| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 12405 | Data de lançamento: | 31/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.07 Á 21.08.2012 DO TELEFONE 3744-2437 CFE FATURA EM ANEXO | 305,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2012 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.07 Á 21.08.2012 DO TELEFONE 3744-2437 CFE FATURA EM ANEXO | 305,01 | ||
| 31/08/2012 | LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI | 305,01 | ||
| 12/09/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012405/2012 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 305,01 | ||
| TOTAL | 305,01 | 305,01 | 305,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||