| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 1278 | Data de lançamento: | 26/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 121,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2012 | DESPESAS PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 121,48 | ||
| 26/01/2012 | LIQUIDADO MARIZETE L.FROZZI | 121,48 | ||
| 27/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001278/2012 | 121,48 | ||
| TOTAL | 121,48 | 121,48 | 121,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||