| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES IRAGE LTDA |
| Número do empenho: | 12888 | Data de lançamento: | 06/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.40.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR MES 08/2012 CFE DISPENSA LICITAÇÃO 18/2011 | 763,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2012 | TRANSPORTE ESCOLAR MES 08/2012 CFE DISPENSA LICITAÇÃO 18/2011 | 763,64 | ||
| 06/09/2012 | LIQUIDADO POR CARMEN GIOVENARDI | 763,64 | ||
| 18/09/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012888/2012 TRANSPORTES IRAGE LTDA - 2724 | 763,64 | ||
| TOTAL | 763,64 | 763,64 | 763,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||