| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 12902 | Data de lançamento: | 10/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMODATO DE LINKS INTERNET MES 08/2012 CFE NOTA FISCAL 001.173 | 395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2012 | SERVIÇOS INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMODATO DE LINKS INTERNET MES 08/2012 CFE NOTA FISCAL 001.173 | 395,00 | ||
| 10/09/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 395,00 | ||
| TOTAL | 395,00 | 395,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 395,00 | |||