| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 13193 | Data de lançamento: | 24/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.30.10.10.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2012 | 527,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2012 | FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2012 | 527,09 | ||
| 24/09/2012 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 09/2012 | 527,09 | ||
| 03/10/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013193/2012 F G T S - 4 | 527,09 | ||
| TOTAL | 527,09 | 527,09 | 527,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||