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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 13572 Data de lançamento: 01/10/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: IGD-SUAS
Conta de Despesa: 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: IGD-SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.08 Á 21.09.2012 DO TELEFONE 3744-2437 CFE FATURA EM ANEXO 484,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2012 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.08 Á 21.09.2012 DO TELEFONE 3744-2437 CFE FATURA EM ANEXO 484,34
01/10/2012 LIQUIDADO POR ADELAR VENDUSCOLO 484,34
08/10/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013572/2012 BRASIL TELECOM S/A - 3820 484,34
TOTAL 484,34 484,34 484,34
SALDO A PAGAR 0,00