| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LEA ELIZABETH TOMSCHKE |
| Número do empenho: | 13828 | Data de lançamento: | 18/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAFÉ QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS DIA 17.10.2012 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE ANEXO | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2012 | DESPESAS DE CAFÉ QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS DIA 17.10.2012 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE ANEXO | 4,00 | ||
| 18/10/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 4,00 | ||
| TOTAL | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4,00 | |||