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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: RAFAEL GIRARDELLO BURESESKA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1383 Data de lançamento: 30/01/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DEPESAS DE VIAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE DIA 25/01/2012 PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTÓRIO DO SAMU CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 160,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2012 DEPESAS DE VIAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE DIA 25/01/2012 PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTÓRIO DO SAMU CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 160,75
30/01/2012 LIQUIDADO POR TAÍS CANDATEN 160,75
01/02/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001383/2012 160,75
TOTAL 160,75 160,75 160,75
SALDO A PAGAR 0,00